工作描述:一、内部审计
工作内容:经营审计、绩效审计、财务审计、离任审计、内控审计、其他专项审计、纪检监察等。
工作业绩:
1.通过贷后风险管理内控审计,指出风险管理架构职责不清,运作不畅等问题,促进架构调整。
2.通过财务审计、绩效审计,对财务业绩作内部鉴证,为股东及经营者提供对财务业绩成果确认的合理保证。
3.土方、园林等工程审计、能源耗费审计等专项审计,发现多项问题,提出管理建议。
二、风险审计
工作内容:担保、典当尽职调查、审贷会议投票表决权、发表风险意见。
工作业绩:参加贷款企业尽职调查约几百,发表审计意见,行使风险控制责职。工作业绩:参加保前调查贷款企业约几百个项目,提出贷款建议发挥风险控制责职。