工作描述:● 具有六年审计工作经验和四年企业内控制审计经验,对鼎信诺审计软件熟练操作。
● 熟知上市公司审计流程。对于财务类专业知识掌握精准,对企业会计准则运用得当,具有较强的自信心和上进心,刻苦、严谨。工作主要是对境内外大中型上市公司财务报表进行审计、对企业内部控制进行审计。
● 财务报表审计:在外勤审计中首先对企业进行风险评估,确定重要性水平和重大风险点;进而选择实施的内部控制程序和实质性程序;对企业实施进一步审计程序以确定企业需要调整的事项并与管理层和治理层沟通;外勤审计结束后,根据已获取的审计资料对外勤工作进行整理,及时与事务所主管业务所长沟通审计工作中发现的问题,并按时出具审计报告。
● 企业内部控制审计:研究公司各类业务和非现场审计业务等相关规章制度、业务操作系统及流程,对企业内部控制的管理制度提出意见,通过完善的内控制度确定公司具体执行情况,对内控评价结果提出整改要求,并跟踪各部门和机构的整改情况及时出具企业内部控制审计报告。